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我校召开2016年度预算执行及财务收支审计工作进点会

作者:审计处 来源:新闻网 发布时间:2017-03-02 11:30:16 点击数:

2017年2月28日下午,行政楼三楼会议室召开了我校校本级和两附属医院、制药厂及校内二级财务2016年度预算执行及财务收支审计工作进点会,纪委书记刘新平、总会计师李宇出席了会议,党校办、组织部、计财处、国资处、基建处、后勤保障处、工会、资产经营公司、审计处等部门负责人,附属医院、第二附属医院、制药厂负责人及审计、财务工作负责人参加了会议,会议由刘新平主持。

会上,李宇传达了《陕西省审计厅关于印发2017年省级单位预算执行和财务收支情况内审自查及审计抽查工作方案的通知》精神,要求本次内审主要内容包括:一是国家重大政策措施落实情况跟踪审计;二是追赶超越工作贯彻落实情况;三是部门预算的执行情况及各项收支情况;四是部门财务预算管理、财务决算和公开情况;五是会议和培训管理情况;六是公务接待及公车使用管理情况;七是因公出国(境)管理情况;八是政府采购等情况。

审计处处长赵利琴宣读了审计通知书,校本级2016年度预算执行及财务收支情况由审计处进行审计,两附属医院、制药厂2016年度预算执行及财务收支情况委托会计师事务所进行审计,资产经营公司、校医院、饮食中心、校工会2016年度预算执行及财务收支情况由所属部门在去年审计基础上组织自查并提交书面自查报告。

刘新平针对我校本次内审自查工作提出了五点意见:一是各部门要高度重视,准备工作要充分;二是吃透本次审计精神,把准政策法律;三是审计部门要认真审计,被审计单位积极配合;四是找准问题,科学研判;五是严格整改,按时上报自查报告。最后,刘新平同志强调,内部审计是《审计法》赋予的职责,是组织行为,近几年我校开展内部审计取得了显著成绩,规范了学校内部管理,促进内部控制机制建立健全,加强了党风廉政建设,对学校健康发展具有重要意义。各部门要认真落实《陕西省审计厅关于印发2017年省级单位预算执行和财务收支情况内审自查及审计抽查工作方案的通知》要求,紧密配合,切实做好本次内审自查工作。2017年2月28日审计处来稿 /贺青 编辑/吴晨

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